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合規(guī)審計部
2024-08-06 08:08:18 2203
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負責集團公司的風險管理,制定風險管理總體目標和工作制度,建立并完善集團內(nèi)部風險控制體系、風險評估及防控體系;負責建立有效的控制機制,監(jiān)控業(yè)務(wù)全流程操作是否合法合規(guī)、風險可控,保障集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)范性與可控性;識別業(yè)務(wù)流程中存在的風險,負責溝通協(xié)調(diào)、跟蹤檢測風險點的落實和有效規(guī)避,根據(jù)集團內(nèi)部審計制度、經(jīng)營管理的要求和相關(guān)法律法規(guī),開展內(nèi)部審計工作;負責對集團及下屬公司、全資子公司、控股公司的效益、財務(wù)收支的真實、合法性進行獨立審計和監(jiān)督檢查等。


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